| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 2774 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha de 13° salário Maiol/2021 | 338,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha de 13° salário Maiol/2021 | 338,60 | ||
| 24/05/2021 | Liquidado nesta data a folha de pagamento e INSS referente 13º salário do mes de maio de 2021 | 338,60 | ||
| 18/06/2021 | Pagamento de Empenho 2774/2021 | 338,60 | ||
| TOTAL | 338,60 | 338,60 | 338,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||