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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 15:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3180 Data de lançamento: 02/06/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOLA TRASEIRA 424,00 424,00
1.00 MOLA TRAS. SEGUNDA 399,00 399,00
2.00 MOLA TRAZ 3º 309,00 618,00
2.00 PINO DE CENTRO 20,00 40,00
1.00 DESENCRAVANTE 15,00 15,00
1.00 GRAMPO DE MOLA 60,00 60,00
2.00 PORCA DUPLA Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na troca das molas traseiras do Caminhão IQW-7542 da Secretaria de Obras 5,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2021 MOLA TRASEIRA MOLA TRAS. SEGUNDA MOLA TRAZ 3º PINO DE CENTRO DESENCRAVANTE GRAMPO DE MOLA PORCA DUPLA Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na troca das molas traseiras do Caminhão IQW-7542 da Secretaria de Obras 1.566,00
08/06/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5811 1.566,00
14/06/2021 Pagamento de Empenho 3180/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.566,00
TOTAL 1.566,00 1.566,00 1.566,00
SALDO A PAGAR 0,00