| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PRESOTTO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA |
| Número do empenho: | 3349 | Data de lançamento: | 16/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | FEIXE DE MOLAS | 140,00 | 420,00 |
| 1.00 | PINO CENTRO | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | ALGEMA FEIXE Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas no Caminhão IQW-7542 da Secretaria de Obras | 45,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2021 | FEIXE DE MOLAS PINO CENTRO ALGEMA FEIXE Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas no Caminhão IQW-7542 da Secretaria de Obras | 530,00 | ||
| 07/07/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 688 | 530,00 | ||
| 13/07/2021 | Pagamento de Empenho 3349/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 530,00 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||