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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 15:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3384 Data de lançamento: 18/06/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 ANEL 01 6,00 48,00
4.00 TIRANTE 02 155,00 620,00
4.00 PARAFUSO 3/8 X 100 3,00 12,00
4.00 PORCA 3/8 2,00 8,00
4.00 ARRUELA LISA 10MM 1,00 4,00
0.35 SILENCIADOR 100,00 35,00
1.00 ABRACADEIRA 32X51 15,00 15,00
1.00 ARROELA 65,00 65,00
2.00 FILTRO HIDRAULICO 175,00 350,00
2.00 GAXETA 5000 - 6000 29,00 58,00
3.00 ANEL DE ENCOSTO 5,00 15,00
2.00 GAXETA PATROLA 78,00 156,00
2.00 RETENTOR 302 10,00 20,00
1.00 GAXETA Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na manutenção na Patrola JKL-1256 da Secretaria de Obras 156,00 156,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2021 ANEL 01 TIRANTE 02 PARAFUSO 3/8 X 100 PORCA 3/8 ARRUELA LISA 10MM SILENCIADOR ABRACADEIRA 32X51 ARROELA FILTRO HIDRAULICO GAXETA 5000 - 6000 ANEL DE ENCOSTO GAXETA PATROLA RETENTOR 302 GAXETA Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na manutenção na Patrola JKL-1256 da Secretaria de Obras 1.562,00
06/07/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5897 1.562,00
12/07/2021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3384/2021 ARI PAULO PASQUETTI - 30 1.562,00
TOTAL 1.562,00 1.562,00 1.562,00
SALDO A PAGAR 0,00