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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW

Dados do Empenho
Número do empenho: 3732 Data de lançamento: 28/06/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES E GRAXAS
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FLUIDO DE FREIO 87,48 87,48
6.00 MOPAR MAX PRO DIESEL Finalidade: Aquisição de oleos lubrificantes para serem utilizados na revisão de 60.000 Km do veiculo IZZ4G37 da Secretaria de Saúde 81,64 489,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2021 FLUIDO DE FREIO MOPAR MAX PRO DIESEL Finalidade: Aquisição de oleos lubrificantes para serem utilizados na revisão de 60.000 Km do veiculo IZZ4G37 da Secretaria de Saúde 577,32
29/06/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 75210 577,32
02/07/2021 Pagamento de Empenho 3732/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 577,32
TOTAL 577,32 577,32 577,32
SALDO A PAGAR 0,00