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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 38 Data de lançamento: 11/01/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: RECAPAGEM DE PNEU
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 RECAPAGEM PNEU 17,5 X 25 BORRACHUDO 1.545,00 3.090,00
2.00 RECAPAGEM 19.5-24 BORRACHUDO 1.540,00 3.080,00
2.00 RECAPAGEM 12.5/80-18 BORRACHUDO 786,00 1.572,00
2.00 RECAPAGEM DE PNEU 275x80x22,5 BORRACHUDO 578,00 1.156,00
4.00 RECAPAGEM PNEU 1400X24 BORRACHUDO 1.210,00 4.840,00
2.00 RECAPAGEM DE PNEU 275X80 R 22.5 LISO Finalidade: Aquisiçao de recapagens de pneus para os veiculos e maquinas da Secretaria de obras 494,00 988,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2021 RECAPAGEM PNEU 17,5 X 25 BORRACHUDO RECAPAGEM 19.5-24 BORRACHUDO RECAPAGEM 12.5/80-18 BORRACHUDO RECAPAGEM DE PNEU 275x80x22,5 BORRACHUDO RECAPAGEM PNEU 1400X24 BORRACHUDO RECAPAGEM DE PNEU 275X80 R 22.5 LISO Finalidade: Aquisiçao de recapagens de pneus para os veiculos e maquinas da Secretaria de obras 14.726,00
25/01/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 317 1.572,00
25/01/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 317 1.156,00
25/01/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 317 4.840,00
25/01/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 317 7.158,00
28/01/2021 Pagamento de Empenho 38/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 14.726,00
TOTAL 14.726,00 14.726,00 14.726,00
SALDO A PAGAR 0,00