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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3863 Data de lançamento: 02/07/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PINO CENTRO 19,00 57,00
1.00 MOLA DO SOBREFEXO 269,00 269,00
1.00 MOLA SOBREFEXO 3 249,00 249,00
1.00 MOLA SOBREFEXO 4 239,00 239,00
1.00 DESINGRIPANTE 15,00 15,00
1.00 MOLA DIANTEIRA 579,00 579,00
1.00 MOLA DIANTEIRA N= 3 405,00 405,00
2.00 SEPERADOR DE MOLA Finalidade: Aquisição de peças para conserto das molas dianteiras do Caminhão IQW-7542 da Secretaria de Obras 150,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2021 PINO CENTRO MOLA DO SOBREFEXO MOLA SOBREFEXO 3 MOLA SOBREFEXO 4 DESINGRIPANTE MOLA DIANTEIRA MOLA DIANTEIRA N= 3 SEPERADOR DE MOLA Finalidade: Aquisição de peças para conserto das molas dianteiras do Caminhão IQW-7542 da Secretaria de Obras 2.113,00
06/07/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5899 2.113,00
12/07/2021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3863/2021 ARI PAULO PASQUETTI - 30 2.113,00
TOTAL 2.113,00 2.113,00 2.113,00
SALDO A PAGAR 0,00