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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 401 Data de lançamento: 25/01/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Convênios
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: SAÚDE BUCAL
Fonte de Recurso: Atenção Básica - FMS Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA Folha de Janeiro/2021 8.899,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2021 FOLHA Folha de Janeiro/2021 8.899,47
25/01/2021 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de janeiro de 2021 8.899,47
29/01/2021 Pagamento de Empenho 401/2021 8.899,47
TOTAL 8.899,47 8.899,47 8.899,47
SALDO A PAGAR 0,00