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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: TRANSP.COLETIVO ARCO IRIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4415 Data de lançamento: 26/07/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
730.00 Contratação de Empresa para prestação de serviços de transporte de passageiros com capacidade mínima de 42 passageiros, águas disponíveis para as viagens e sistema de Som com Microfone. Finalidade: Transporte dos jogadores da equipe Cometa Rodeio de Futsal para Santa Cruz do Sul e vice versa, percorrendo 730 Km, conforme Lei de incentivo ao desporto 3926/2017 4,50 3.285,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2021 Contratação de Empresa para prestação de serviços de transporte de passageiros com capacidade mínima de 42 passageiros, águas disponíveis para as viagens e sistema de Som com Microfone. Finalidade: Transporte dos jogadores da equipe Cometa Rodeio de Futsal para Santa Cruz do Sul e vice versa, percorrendo 730 Km, conforme Lei de incentivo ao desporto 3926/2017 3.285,00
02/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/674; 3.285,00
05/08/2021 Pagamento de Empenho 4415/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.285,00
TOTAL 3.285,00 3.285,00 3.285,00
SALDO A PAGAR 0,00