| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 4548 | Data de lançamento: | 30/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de combustível para os veículos do Transporte Escolar referente o mes de julho de 2021 | 9.009,46 | 9.009,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | Aquisição de combustível para os veículos do Transporte Escolar referente o mes de julho de 2021 | 9.009,46 | ||
| 03/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/73036; | 9.009,46 | ||
| 05/08/2021 | Pagamento de Empenho 4548/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.009,46 | ||
| TOTAL | 9.009,46 | 9.009,46 | 9.009,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||