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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDIC

Dados do Empenho
Número do empenho: 4621 Data de lançamento: 05/08/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAIS AMBULATÓRIO
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA 30G CX/10 - 86,95 173,90
3.00 POLIFIX 2 VIAS - 1,66 4,98
1.00 TUBO LATEX N 204 - Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados no ambulatorio das Unidades de Saúde 72,53 72,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2021 CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA 30G CX/10 - POLIFIX 2 VIAS - TUBO LATEX N 204 - Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados no ambulatorio das Unidades de Saúde 251,41
05/08/2021 Conforme DANFE Nº 1/84066; 251,41
11/08/2021 Pagamento de Empenho 4621/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 251,41
TOTAL 251,41 251,41 251,41
SALDO A PAGAR 0,00