| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDIC |
| Número do empenho: | 4622 | Data de lançamento: | 05/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SACO DE LIXO INFECTANTE 100L C/ 100 - Finalidade: Aquisição de sacos de lixo para descarte de materiais infectantes nas Unidades de Saúde | 92,51 | 555,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | SACO DE LIXO INFECTANTE 100L C/ 100 - Finalidade: Aquisição de sacos de lixo para descarte de materiais infectantes nas Unidades de Saúde | 555,06 | ||
| 05/08/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 84066 | 555,06 | ||
| 11/08/2021 | Pagamento de Empenho 4622/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 555,06 | ||
| TOTAL | 555,06 | 555,06 | 555,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||