| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| Número do empenho: | 4662 | Data de lançamento: | 10/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MEIOS-FIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AREIA GROSSA - Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados nos meios fios da Cidade | 112,69 | 338,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2021 | AREIA GROSSA - Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados nos meios fios da Cidade | 338,07 | ||
| 10/08/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2002 | 338,07 | ||
| 16/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4662/2021 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 2528 | 338,07 | ||
| TOTAL | 338,07 | 338,07 | 338,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||