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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4743 Data de lançamento: 16/08/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5 L - 23,50 470,00
100.00 PAPEL TOALHA PAC COM 2 ROLOS - 2,90 290,00
10.00 SACO DE LIXO 100 LTS rolo com 25 unidades - 5,60 56,00
20.00 SACO DE LIXO 50LT C/ 50 - Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Unidades de Saúde 5,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2021 ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5 L - PAPEL TOALHA PAC COM 2 ROLOS - SACO DE LIXO 100 LTS rolo com 25 unidades - SACO DE LIXO 50LT C/ 50 - Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Unidades de Saúde 916,00
10/09/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3522 916,00
15/09/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4743/2021 SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 414941 916,00
TOTAL 916,00 916,00 916,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.