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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDIC

Dados do Empenho
Número do empenho: 4763 Data de lançamento: 18/08/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAIS AMBULATÓRIO
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AGULHA DESCARTAVEL ESTERIL C/100 - 15,04 75,20
5.00 AGULHA DESC. 25X7 C/100 - 13,85 69,25
10.00 SCALP N23 CX COM 100 UNID - 34,61 346,10
1.00 SERINGA 3ML C/500 - 209,44 209,44
4.00 SORO FISIOLOGICA 1000ML C/12 - Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados em curativos realizados nas Unidades básicas de Saúde 85,53 342,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2021 AGULHA DESCARTAVEL ESTERIL C/100 - AGULHA DESC. 25X7 C/100 - SCALP N23 CX COM 100 UNID - SERINGA 3ML C/500 - SORO FISIOLOGICA 1000ML C/12 - Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados em curativos realizados nas Unidades básicas de Saúde 1.042,11
18/08/2021 Conforme DANFE Nº 1/84624; 1.042,11
20/08/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4763/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDICOS EIRELI - 4310 1.042,11
TOTAL 1.042,11 1.042,11 1.042,11
SALDO A PAGAR 0,00