| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROBERTO MENDES BECHI |
| Número do empenho: | 4792 | Data de lançamento: | 19/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Finalidade: Serviços de conserto e manutenção de 27 cadeiras giratórias e fixas da Secretaria de Saúde | 1.189,00 | 1.189,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Finalidade: Serviços de conserto e manutenção de 27 cadeiras giratórias e fixas da Secretaria de Saúde | 1.189,00 | ||
| 19/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/102; | 1.189,00 | ||
| 24/08/2021 | Pagamento de Empenho 4792/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.189,00 | ||
| TOTAL | 1.189,00 | 1.189,00 | 1.189,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||