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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4793 Data de lançamento: 19/08/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COXIM AMORTECEDOR DIANT. L/ DIREITO - 490,00 490,00
1.00 COXIM AMORTECEDOR L/ ESQUERDO - 490,00 490,00
2.00 BUCHA DA BAND. SUP. DIANT - 149,00 298,00
1.00 DESENCRAVANTE 300 ML - Finalidade: Aquisição de peças para troca dos coxins de amortecedores lado esquerdo e direitol do Veiculo Ducato IYF-3732 da Secretaria de Saúde 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2021 COXIM AMORTECEDOR DIANT. L/ DIREITO - COXIM AMORTECEDOR L/ ESQUERDO - BUCHA DA BAND. SUP. DIANT - DESENCRAVANTE 300 ML - Finalidade: Aquisição de peças para troca dos coxins de amortecedores lado esquerdo e direitol do Veiculo Ducato IYF-3732 da Secretaria de Saúde 1.293,00
24/08/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6037 1.293,00
27/08/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4793/2021 ARI PAULO PASQUETTI - 30 1.293,00
TOTAL 1.293,00 1.293,00 1.293,00
SALDO A PAGAR 0,00