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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IRMÃOS MAZZONETTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5157 Data de lançamento: 27/08/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CUICA FREIO - 57,30 57,30
2.00 DIAFRAGMA FREIO AR - 45,00 90,00
1.00 MOLA CUICA DE FREIO AR 30X30 - 149,73 149,73
1.00 VALVULA RELE - 518,31 518,31
1.00 AMPLIFICADOR - Finalidade: Aquisição de peças para serviços de freio no Caminhão IRR-8522 da Secretaria de Obras 225,00 225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2021 CUICA FREIO - DIAFRAGMA FREIO AR - MOLA CUICA DE FREIO AR 30X30 - VALVULA RELE - AMPLIFICADOR - Finalidade: Aquisição de peças para serviços de freio no Caminhão IRR-8522 da Secretaria de Obras 1.040,34
27/08/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 16682 1.040,34
01/09/2021 Pagamento de Empenho 5157/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.040,34
TOTAL 1.040,34 1.040,34 1.040,34
SALDO A PAGAR 0,00