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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5169 Data de lançamento: 30/08/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PARAFUSO 12X50 8.8 - 6,00 12,00
4.00 ARRUELA LISA 12 MM - 1,00 4,00
1.00 DESENCRAVANTE 300 ML - 15,00 15,00
1.00 CHAPA DESLIZE LAMINA - 95,00 95,00
3.00 GRAXEIRA RETA 3/8 - 4,00 12,00
1.00 LIQUIDO DE FREIO - Finalidade: Aquisição de peças para troca de chapa de deslize da lamina da Patrola RDA-5708 da Secre. de Obras 22,00 22,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2021 PARAFUSO 12X50 8.8 - ARRUELA LISA 12 MM - DESENCRAVANTE 300 ML - CHAPA DESLIZE LAMINA - GRAXEIRA RETA 3/8 - LIQUIDO DE FREIO - Finalidade: Aquisição de peças para troca de chapa de deslize da lamina da Patrola RDA-5708 da Secre. de Obras 160,00
30/08/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6076 160,00
02/09/2021 Pagamento de Empenho 5169/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00