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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: WILLIAN ELIAS DUARTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5387 Data de lançamento: 13/09/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TAMBOR DE FREIO - 122,00 244,00
1.00 LONA DE FREIO - 170,00 170,00
1.00 COXIM SUP. AMORT. DIANT. - 117,00 117,00
1.00 PASTILHAS - 78,00 78,00
2.00 MOLA DE FREIO - Finalidade: Aquisição de peças para substituição de tambor de freio, lona freio, coxim do amortecedor dianteiro, pastilha e mola de freio traseira do veiculo fiat uno IVC-0B19 da Secre. de Saúde 10,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2021 TAMBOR DE FREIO - LONA DE FREIO - COXIM SUP. AMORT. DIANT. - PASTILHAS - MOLA DE FREIO - Finalidade: Aquisição de peças para substituição de tambor de freio, lona freio, coxim do amortecedor dianteiro, pastilha e mola de freio traseira do veiculo fiat uno IVC-0B19 da Secre. de Saúde 629,00
13/09/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 036493213 629,00
17/09/2021 Pagamento de Empenho 5387/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 629,00
TOTAL 629,00 629,00 629,00
SALDO A PAGAR 0,00