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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: WILLIAN ELIAS DUARTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5391 Data de lançamento: 13/09/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 COXIM DO AMORTECEDOR - 190,00 380,00
1.00 JOGO DE PASTILHAS - Finalidade: Aquisição de peças para substituição de 02 coxins do amortecedor e pastilhas do veiculo fiat uno IXP-9318 da Secre. de Saúde 950,00 950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2021 COXIM DO AMORTECEDOR - JOGO DE PASTILHAS - Finalidade: Aquisição de peças para substituição de 02 coxins do amortecedor e pastilhas do veiculo fiat uno IXP-9318 da Secre. de Saúde 1.330,00
13/09/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 036493321 1.330,00
17/09/2021 Pagamento de Empenho 5391/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.330,00
30/09/2021 Empenho 5391 Willian e. duarte valor cobrado a maior por equivoco. Valor do produto era 95,00 mas na nota saiu 950,00. Fez devoluçao do valor. -855,00
04/10/2021 estornado nesta data parte do empenho numero: 5391/2021 motivo: credor cobrou valor a maior equivocadamente -855,00
04/10/2021 estornado nesta data parte do empenho numero: 5391/2021 motivo: credor cobrou valor a maior equivocadamente -855,00
TOTAL 475,00 475,00 475,00
SALDO A PAGAR 0,00