| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDIC |
| Número do empenho: | 5878 | Data de lançamento: | 30/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Saúde - Ações ao COVID-19, LC nº 173/2020 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | EPIs | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundo Munic.da Saúde - COVID-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | TOUCA DESCARTAVEL PAC.100UN - Finalidade: Aquisição Toucas descartáveis (EPIs) para uso nas unidades básicas de saúde, devido a pandemia de COVID-19 | 24,74 | 272,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | TOUCA DESCARTAVEL PAC.100UN - Finalidade: Aquisição Toucas descartáveis (EPIs) para uso nas unidades básicas de saúde, devido a pandemia de COVID-19 | 272,14 | ||
| 05/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/86548; | 272,14 | ||
| 07/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5878/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDICOS EIRELI - 4310 | 272,14 | ||
| TOTAL | 272,14 | 272,14 | 272,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||