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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 15:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6175 Data de lançamento: 18/10/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TFBB 4-4 - 17,00 34,00
2.00 PORCA 10 mm - 1,50 3,00
2.00 CONEXÃO ESTABELIZADOR - 90,00 180,00
1.00 TFBB90 4-4 - 25,00 25,00
2.00 CAPA 1/4 - 15,00 30,00
1.40 MANGUEIRA 1/4 - 49,00 68,60
4.00 ABRAÇADEIRA NYLON - Finalidade: Aquisição de peças para substituição de mangueiras e conexões da Retroescavadeira DAG-1724 da Secretaria de Obras 1,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2021 TFBB 4-4 - PORCA 10 mm - CONEXÃO ESTABELIZADOR - TFBB90 4-4 - CAPA 1/4 - MANGUEIRA 1/4 - ABRAÇADEIRA NYLON - Finalidade: Aquisição de peças para substituição de mangueiras e conexões da Retroescavadeira DAG-1724 da Secretaria de Obras 344,60
18/10/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6221 344,60
21/10/2021 Pagamento de Empenho 6175/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 344,60
TOTAL 344,60 344,60 344,60
SALDO A PAGAR 0,00