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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6191 Data de lançamento: 18/10/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Salario-Educacao

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 BUCHA MOLA - 9,00 54,00
6.00 PINO MOLA - 29,00 174,00
6.00 ARRUELA LISA - 4,00 24,00
5.00 CONTRA PINO - 8,00 40,00
4.00 GRAXEIRA RETA - 3,00 12,00
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO - 415,00 830,00
1.00 GRAXEIRA CURVA - 3,00 3,00
1.00 TERMINAL DE DIREÇÃO - 167,00 167,00
2.00 TIRANTE DO ESTABILIZADOR - Aquisição de peças para troca de buchas de mola dianteira, e pinos de dois lados, amortecedores, tirantes da barra estabilizadora, parafusos da travessa do setor, do Ônibus IUV-5206 do Transporte Escolar. 216,00 432,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2021 BUCHA MOLA - PINO MOLA - ARRUELA LISA - CONTRA PINO - GRAXEIRA RETA - AMORTECEDOR DIANTEIRO - GRAXEIRA CURVA - TERMINAL DE DIREÇÃO - TIRANTE DO ESTABILIZADOR - Aquisição de peças para troca de buchas de mola dianteira, e pinos de dois lados, amortecedores, tirantes da barra estabilizadora, parafusos da travessa do setor, do Ônibus IUV-5206 do Transporte Escolar. 1.736,00
18/10/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1219 1.736,00
21/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6191/2021 MECÂNICA RODEIO LTDA - 164 1.736,00
TOTAL 1.736,00 1.736,00 1.736,00
SALDO A PAGAR 0,00