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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 15:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6198 Data de lançamento: 18/10/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SILICONE AUTOMOTIVO - 20,00 20,00
2.00 FLUIDO DOT 3 - 25,00 50,00
1.00 PARAFUSO 10 X 50MM - 4,00 4,00
1.00 PORCA 10 mm - 1,50 1,50
2.00 ARRUELA LISA - Finalidade: Aquisição de peças para troca de lonas de freio,cilindro de roda,regulador de freio, endireitar flange, montar laterais e pontas de ixo, colocar óleos na Patrola JKL-1256 da Secre. de Obras 0,80 1,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2021 SILICONE AUTOMOTIVO - FLUIDO DOT 3 - PARAFUSO 10 X 50MM - PORCA 10 mm - ARRUELA LISA - Finalidade: Aquisição de peças para troca de lonas de freio,cilindro de roda,regulador de freio, endireitar flange, montar laterais e pontas de ixo, colocar óleos na Patrola JKL-1256 da Secre. de Obras 77,10
18/10/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1218 77,10
21/10/2021 Pagamento de Empenho 6198/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 77,10
TOTAL 77,10 77,10 77,10
SALDO A PAGAR 0,00