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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6242 Data de lançamento: 21/10/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Assistência Social - Ações ao COVID-19, LC nº 173/2020
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Fundo Munic.de Assistência Social - COVID-19

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 BOM AR AEROZOL - 6,43 32,15
5.00 COPOS DESCARTAVEIS 180ml - 2,66 13,30
15.00 ESPONJA LAVA LOUÇA 110X75X20mm, espuma de poliuretano, fibra sintética com abrasivo (tipo igual ou semelhante scoth brite) - 0,63 9,45
10.00 SABÃO EM PÓ 2 KG tenso ativo, amionio, tampoante, coadjuvante, sinejista, branqueador óptico, fragrancia (tipo igual ou semelhante Brilhante) - Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para higienização das salas utilizadas pelo CRAS, devido a pandemia de COVID-19 8,39 83,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2021 BOM AR AEROZOL - COPOS DESCARTAVEIS 180ml - ESPONJA LAVA LOUÇA 110X75X20mm, espuma de poliuretano, fibra sintética com abrasivo (tipo igual ou semelhante scoth brite) - SABÃO EM PÓ 2 KG tenso ativo, amionio, tampoante, coadjuvante, sinejista, branqueador óptico, fragrancia (tipo igual ou semelhante Brilhante) - Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para higienização das salas utilizadas pelo CRAS, devido a pandemia de COVID-19 138,80
26/11/2021 Estornado nesta data parte do empenho nº 6242/2021 motivo: conforme rescisão do contrato e solicitação de estorno. -138,80
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.