| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 6470 | Data de lançamento: | 25/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha e Férias 10/2021 | 4.949,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha e Férias 10/2021 | 4.949,97 | ||
| 25/10/2021 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de outubro de 2021 | 4.949,97 | ||
| 25/10/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS | 124,76 | ||
| 13/12/2021 | Pagamento de Empenho 6470/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.825,21 | ||
| TOTAL | 4.949,97 | 4.949,97 | 4.949,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Salario-Familia - Livre | 25/10/2021 | 124,76 | Lançada | |
| TOTAL | 124,76 |