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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6569 Data de lançamento: 28/10/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CASTANHA - 25,00 125,00
10.00 PORCA 5/8 - 4,00 40,00
2.00 CONEXÃO UNIÃO RETA 8MM - 12,00 24,00
1.00 TFSP 8.8 - 29,00 29,00
1.00 TFSP 10-10 - 42,00 42,00
1.00 ROLAMENTO 32008 - 80,00 80,00
1.00 RETENTOR AR - Finalidade: Aquisição de peças para substituição de rolamento, retentor da Patrola RDA-5708 da Secre. de Obras 58,00 58,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2021 CASTANHA - PORCA 5/8 - CONEXÃO UNIÃO RETA 8MM - TFSP 8.8 - TFSP 10-10 - ROLAMENTO 32008 - RETENTOR AR - Finalidade: Aquisição de peças para substituição de rolamento, retentor da Patrola RDA-5708 da Secre. de Obras 398,00
28/10/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6269 398,00
03/11/2021 Pagamento de Empenho 6569/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 398,00
TOTAL 398,00 398,00 398,00
SALDO A PAGAR 0,00