| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 6570 | Data de lançamento: | 28/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINO - | 330,00 | 330,00 |
| 2.00 | ARTICULAÇÃO - Finalidade: Aquisição de peças para substituição de pino e articulações da Retroescavadeira RON-3412 da Secre. de Obras | 1.050,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2021 | PINO - ARTICULAÇÃO - Finalidade: Aquisição de peças para substituição de pino e articulações da Retroescavadeira RON-3412 da Secre. de Obras | 2.430,00 | ||
| 28/10/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6267 | 2.430,00 | ||
| 03/11/2021 | Pagamento de Empenho 6570/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.430,00 | ||
| TOTAL | 2.430,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||