Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VIDEQUÍMICA INDUSTRIAL E COMERCIO DE PRODUTOS QUIM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6775 |
Data de lançamento: |
08/11/2021 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Unidades Subordinadas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
DESINFETANTE 5 L -
Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados no Centro Administrativo |
5,88 |
29,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2021 |
DESINFETANTE 5 L -
Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados no Centro Administrativo |
29,40 |
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18/12/2021 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1211 |
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29,40 |
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20/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6775/2021
VIDEQUÍMICA INDUSTRIAL E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI - 414938 |
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29,40 |
TOTAL |
29,40 |
29,40 |
29,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.