| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 6780 | Data de lançamento: | 09/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salvar - SAMU - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | OLEO 5W30 SINTETICO - Finalidade: Aquisição de óleos lubrificantes para o veículo IYK-3408 utilizado pelo SAMU | 67,00 | 804,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2021 | OLEO 5W30 SINTETICO - Finalidade: Aquisição de óleos lubrificantes para o veículo IYK-3408 utilizado pelo SAMU | 804,00 | ||
| 09/11/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4033 | 804,00 | ||
| 12/11/2021 | Pagamento de Empenho 6780/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 804,00 | ||
| TOTAL | 804,00 | 804,00 | 804,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||