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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 15:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6894 Data de lançamento: 17/11/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COLA CINZA ULTRA GREY - 59,00 59,00
1.00 GARFO - 2.349,00 2.349,00
4.00 ANEL DE VEDACAO - 118,00 472,00
3.00 PARAFUSO 10 X 70MM - 3,00 9,00
3.00 ARRUELA 3/8 - 1,00 3,00
0.25 MANGUEIRA 1/4 - 40,00 10,00
2.00 CAPA 1/4 - 16,00 32,00
2.00 DKO 12-4 - Finalidade: Aquisição de peças para substituição de aneis, mangueira e garfo da Retroescavadeira RON-3412 da Secre. de Obras 28,00 56,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2021 COLA CINZA ULTRA GREY - GARFO - ANEL DE VEDACAO - PARAFUSO 10 X 70MM - ARRUELA 3/8 - MANGUEIRA 1/4 - CAPA 1/4 - DKO 12-4 - Finalidade: Aquisição de peças para substituição de aneis, mangueira e garfo da Retroescavadeira RON-3412 da Secre. de Obras 2.990,00
17/11/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6361 2.990,00
22/11/2021 Pagamento de Empenho 6894/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.990,00
TOTAL 2.990,00 2.990,00 2.990,00
SALDO A PAGAR 0,00