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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 15:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6896 Data de lançamento: 17/11/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CILINDRO AUXILIAR - 259,00 259,00
1.00 CILINDRO MESTRE - 210,00 210,00
1.00 GARFO 2 E 3 - 420,00 420,00
1.00 GARFO 4 E 5 - 420,00 420,00
6.00 PARAFUSO 12X50 8.8 - 5,00 30,00
7.00 PARAFUSO CARDAN - 8,00 56,00
1.00 VEDAESCAP - Finalidade: Aquisição de peças para substituição de garfos e cilindros do Caminhão IGD-8570 da Secre. de Obras 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2021 CILINDRO AUXILIAR - CILINDRO MESTRE - GARFO 2 E 3 - GARFO 4 E 5 - PARAFUSO 12X50 8.8 - PARAFUSO CARDAN - VEDAESCAP - Finalidade: Aquisição de peças para substituição de garfos e cilindros do Caminhão IGD-8570 da Secre. de Obras 1.403,00
17/11/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6354 1.403,00
22/11/2021 Pagamento de Empenho 6896/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.403,00
TOTAL 1.403,00 1.403,00 1.403,00
SALDO A PAGAR 0,00