| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WILLIAN ELIAS DUARTE |
| Número do empenho: | 6906 | Data de lançamento: | 17/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO DE PASTILHAS - | 153,00 | 153,00 |
| 2.00 | BIELETA - Finalidade: Aquisição de peças para substituição de jogo de pastilha e bieletas do veículo Argo IYY-0288 da Secre. de Saúde | 54,00 | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2021 | JOGO DE PASTILHAS - BIELETA - Finalidade: Aquisição de peças para substituição de jogo de pastilha e bieletas do veículo Argo IYY-0288 da Secre. de Saúde | 261,00 | ||
| 17/11/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 037551797 | 261,00 | ||
| 22/11/2021 | Pagamento de Empenho 6906/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 261,00 | ||
| TOTAL | 261,00 | 261,00 | 261,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||