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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6917 Data de lançamento: 17/11/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TINTA ACRÍLICA 3,6 L BRANCO - 430,00 430,00
2.00 MASSA CORRIDA - 65,00 130,00
1.00 TINTA BRANCO 3,6 - 110,00 110,00
2.00 PINCEL PARA PINTURA - 8,00 16,00
1.00 ROLO PARA PINTURA - 35,00 35,00
2.00 FUNDO PREPARADOR - 75,00 150,00
1.00 FITA CREPE 18X40 - Finalidade: Aquisição de tintas para pinturas realizadas na Unidade Básica De Saúde da cidade. 18,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2021 TINTA ACRÍLICA 3,6 L BRANCO - MASSA CORRIDA - TINTA BRANCO 3,6 - PINCEL PARA PINTURA - ROLO PARA PINTURA - FUNDO PREPARADOR - FITA CREPE 18X40 - Finalidade: Aquisição de tintas para pinturas realizadas na Unidade Básica De Saúde da cidade. 889,00
17/11/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 320 889,00
22/11/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6917/2021 OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME - 21701 889,00
TOTAL 889,00 889,00 889,00
SALDO A PAGAR 0,00