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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6994 Data de lançamento: 23/11/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Uma diária vencida no dia 22 de novembro de 2021 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi transportar paciente para tratamento médico. 354,29 354,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2021 Uma diária vencida no dia 22 de novembro de 2021 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi transportar paciente para tratamento médico. 354,29
23/11/2021 Liquidado nesta data para o motorista Evandro Carlos Labres da Silva cfe requisição de diárias 354,29
25/11/2021 Pagamento de Empenho 6994/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 354,29
TOTAL 354,29 354,29 354,29
SALDO A PAGAR 0,00