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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7234 Data de lançamento: 24/11/2021
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Estratégia de Saúde da Família - ESF
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronal de férias 11/2021 1.900,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2021 INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronal de férias 11/2021 1.900,57
24/11/2021 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente 13º salario de patronais de férias do mes de novembro de 2021 1.900,57
13/12/2021 Pagamento de Empenho 7234/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.900,57
TOTAL 1.900,57 1.900,57 1.900,57
SALDO A PAGAR 0,00