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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 7412 Data de lançamento: 30/11/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 AMACIANTE 2 LITROS - 4,29 51,48
12.00 DESINFETANTE 2LT - 4,48 53,76
20.00 FLANELA PARA LIMPEZA - 2,25 45,00
10.00 SABÃO EM PÓ 3,5 KG - 22,90 229,00
10.00 SACO DE LIXO 150L - 14,79 147,90
30.00 COPOS DESCARTAVEIS 180ml - 5,49 164,70
20.00 ESPONJA MULTIUSO - 1,19 23,80
12.00 VASSOURA PALHA - Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde 22,95 275,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2021 AMACIANTE 2 LITROS - DESINFETANTE 2LT - FLANELA PARA LIMPEZA - SABÃO EM PÓ 3,5 KG - SACO DE LIXO 150L - COPOS DESCARTAVEIS 180ml - ESPONJA MULTIUSO - VASSOURA PALHA - Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde 991,04
03/12/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1593 991,04
06/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7412/2021 FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. - 21681 991,04
TOTAL 991,04 991,04 991,04
SALDO A PAGAR 0,00