Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7452 |
Data de lançamento: |
30/11/2021 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
11 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de combsutível para o veículo: Grand Siena JAJ4F34 utilizado pela Secretaria da Saúde referente o mes de novembro de 2021 |
2.099,97 |
2.099,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2021 |
Aquisição de combsutível para o veículo: Grand Siena JAJ4F34 utilizado pela Secretaria da Saúde referente o mes de novembro de 2021 |
2.099,97 |
|
|
01/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/113155; |
|
2.099,97 |
|
03/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7452/2021
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 |
|
|
2.099,97 |
TOTAL |
2.099,97 |
2.099,97 |
2.099,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.