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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7555 Data de lançamento: 07/12/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SUPORTE MOLA DIANTEIRA - 395,00 395,00
1.00 PINO MOLA - 40,00 40,00
1.00 BUCHA DE MOLA - 22,00 22,00
1.00 GRAMPO DE MOLA - 98,00 98,00
1.00 GRAMPO DE MOLA 2539 - 64,00 64,00
4.00 PORCA 3/4 - 5,00 20,00
1.00 GRAXEIRA RETA - 3,00 3,00
1.00 MOLA 2 - Finalidade: Aquisição de peças para serviços de torno e solda, fazer rosca e testar, tirar estabilizador e grampo que segura amortecedor dado direito do Caminhão IRR-8522 da Secre. de Obras 1.192,00 1.192,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2021 SUPORTE MOLA DIANTEIRA - PINO MOLA - BUCHA DE MOLA - GRAMPO DE MOLA - GRAMPO DE MOLA 2539 - PORCA 3/4 - GRAXEIRA RETA - MOLA 2 - Finalidade: Aquisição de peças para serviços de torno e solda, fazer rosca e testar, tirar estabilizador e grampo que segura amortecedor dado direito do Caminhão IRR-8522 da Secre. de Obras 1.834,00
08/12/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1270 1.834,00
10/12/2021 Pagamento de Empenho 7555/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.834,00
TOTAL 1.834,00 1.834,00 1.834,00
SALDO A PAGAR 0,00