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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 15:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOAO PEDRO MARCOTTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7600 Data de lançamento: 09/12/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BROCA CONCRETO 8MM - 20,00 20,00
2.00 CLIPS (obras) - 10,00 20,00
2.00 DISCO DESBASTE 7" - 18,00 36,00
2.00 REBOLO RETO - 35,00 70,00
1.00 ROST OFF WURTH 300ML - 15,00 15,00
1.00 ELETRODO P13 - 20,00 20,00
5.00 CLIPS ZINC. P/ CABO DE AÇO 3/8 - 9,40 47,00
10.00 ESTICADOR CABO AÇO 5/16 - Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados nos serviços realizados na Oficina do Parque de Máquinas 10,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2021 BROCA CONCRETO 8MM - CLIPS (obras) - DISCO DESBASTE 7" - REBOLO RETO - ROST OFF WURTH 300ML - ELETRODO P13 - CLIPS ZINC. P/ CABO DE AÇO 3/8 - ESTICADOR CABO AÇO 5/16 - Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados nos serviços realizados na Oficina do Parque de Máquinas 328,00
09/12/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1039 328,00
14/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7600/2021 JOAO PEDRO MARCOTTO - 18664 328,00
TOTAL 328,00 328,00 328,00
SALDO A PAGAR 0,00