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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 15:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7603 Data de lançamento: 09/12/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ANEL DE VEDACAO - 350,00 350,00
2.00 ANEL VEDAÇÃO 758 - 123,00 246,00
2.00 ANEL VEDAÇÃO 759 - 176,00 352,00
1.00 ANEL VEDAÇÃO 490 - 350,00 350,00
1.00 ANEL-O 1276 - 6,40 6,40
1.00 ANEL-O 491 - 7,00 7,00
14.00 PLACA ACIONADORA - 98,00 1.372,00
2.00 ANEL VEDAÇÃO 1287 - Finalidade: Aquisição de peças para substituição de aneis e placas acionadora da Retroescavdeira DAG-1724 da Secre. de Obras 58,00 116,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2021 ANEL DE VEDACAO - ANEL VEDAÇÃO 758 - ANEL VEDAÇÃO 759 - ANEL VEDAÇÃO 490 - ANEL-O 1276 - ANEL-O 491 - PLACA ACIONADORA - ANEL VEDAÇÃO 1287 - Finalidade: Aquisição de peças para substituição de aneis e placas acionadora da Retroescavdeira DAG-1724 da Secre. de Obras 2.799,40
09/12/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6406 2.799,40
14/12/2021 Pagamento de Empenho 7603/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.799,40
TOTAL 2.799,40 2.799,40 2.799,40
SALDO A PAGAR 0,00