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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7803 Data de lançamento: 14/12/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Manutenção do Ginásio Munic.de Esportes
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
222.00 FIO CABO 2 X 2.5 MM - 8,11 1.800,42
150.00 GANCHO P/ BUCHA 6 - 0,41 61,50
199.00 CORDA SISAL NATURAL - 4,06 807,94
76.00 CORDA SISAL 6MM - 1,44 109,44
1.00 PREGO GRAMPO GALVANIZ - 33,77 33,77
61.00 CORDA SISAL 8MM - 2,04 124,44
1.00 LAMPADA LED 15W - Finalidade: Aquisição de materiais para manutenções realizadas no Ginásio Antonio Trento 53,88 53,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2021 FIO CABO 2 X 2.5 MM - GANCHO P/ BUCHA 6 - CORDA SISAL NATURAL - CORDA SISAL 6MM - PREGO GRAMPO GALVANIZ - CORDA SISAL 8MM - LAMPADA LED 15W - Finalidade: Aquisição de materiais para manutenções realizadas no Ginásio Antonio Trento 2.991,39
14/12/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4679 2.991,39
17/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7803/2021 RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 2.991,39
TOTAL 2.991,39 2.991,39 2.991,39
SALDO A PAGAR 0,00