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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 15:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7813 Data de lançamento: 14/12/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 68 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CALÇO - 8,00 8,00
10.00 DISCO - 243,37 2.433,70
1.00 PONTA DE EIXO - 4.900,00 4.900,00
1.00 ANEL - 19,00 19,00
3.00 PARAFUSO - 5,00 15,00
6.00 MOLA - 12,00 72,00
1.00 ROLAMENTO - 784,00 784,00
1.00 ROLAMENTO 2559 - 576,00 576,00
1.00 COLA VERMELHA - 76,00 76,00
1.00 TRAVA PARAFUSO - 18,00 18,00
6.00 PARAFUSO GRAU 5 - 6,00 36,00
1.00 PISTÃO - 1.882,36 1.882,36
11.00 DISCO 120B - 80,37 884,07
1.00 CALÇO 2 - 18,00 18,00
1.00 ANEL DE BORRACHA VEDAÇÃO - 34,00 34,00
1.00 FIXADOR - 74,00 74,00
1.00 DUOCONE - 160,00 160,00
1.00 CALÇO 3 - 8,00 8,00
2.00 ANEL 01 - 16,00 32,00
1.00 CUBO - Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora 120K placa RDA-5708 da Secre. de Obras, conf. Contrato em anexo 1.692,72 1.692,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2021 CALÇO - DISCO - PONTA DE EIXO - ANEL - PARAFUSO - MOLA - ROLAMENTO - ROLAMENTO 2559 - COLA VERMELHA - TRAVA PARAFUSO - PARAFUSO GRAU 5 - PISTÃO - DISCO 120B - CALÇO 2 - ANEL DE BORRACHA VEDAÇÃO - FIXADOR - DUOCONE - CALÇO 3 - ANEL 01 - CUBO - Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora 120K placa RDA-5708 da Secre. de Obras, conf. Contrato em anexo 13.722,85
16/12/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1284 13.722,85
17/12/2021 Pagamento de Empenho 7813/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 13.722,85
TOTAL 13.722,85 13.722,85 13.722,85
SALDO A PAGAR 0,00