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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VALMIR A OLEKSINSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7840 Data de lançamento: 15/12/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 ESPUMA 55X30X20 - 21,00 126,00
6.00 JUNTA VEDAÇÃO SAIDA - 12,00 72,00
20.00 ANEL DE VEDAÇÃO SAIDA - 6,00 120,00
2.00 ADAPTADOR COM FLANGE 32 MM - 22,00 44,00
1.00 REGISTRO ESPERA - 18,00 18,00
18.00 SILICONE - 20,50 369,00
5.00 DUREPOXI - 20,00 100,00
1.00 FITA DUPLA FACE - 26,00 26,00
1.00 DUTOPLAST-RA 30X50 - 25,00 25,00
1.00 TIMER LRT 220V/110V - 280,00 280,00
2.00 TUBO SOLDAVEL 25MM - 6,00 12,00
1.00 UNIÃO SOLD. 25MM - 22,00 22,00
1.00 UNIÃO 20mm - 18,00 18,00
2.00 ADESIVO TIGRE - 15,00 30,00
2.00 FITA VEDA ROSCA - 14,00 28,00
20.00 ABRAÇADEIRA NYLON - 0,85 17,00
6.00 SILICONE ALTA TEMPERATURA - 20,50 123,00
1.00 KIT ANEIS - Finalidade: Aquisição de peças para conserto no comando reparo geral do equipamento turbilhão de fisioterapia com testes operacionais 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2021 ESPUMA 55X30X20 - JUNTA VEDAÇÃO SAIDA - ANEL DE VEDAÇÃO SAIDA - ADAPTADOR COM FLANGE 32 MM - REGISTRO ESPERA - SILICONE - DUREPOXI - FITA DUPLA FACE - DUTOPLAST-RA 30X50 - TIMER LRT 220V/110V - TUBO SOLDAVEL 25MM - UNIÃO SOLD. 25MM - UNIÃO 20mm - ADESIVO TIGRE - FITA VEDA ROSCA - ABRAÇADEIRA NYLON - SILICONE ALTA TEMPERATURA - KIT ANEIS - Finalidade: Aquisição de peças para conserto no comando reparo geral do equipamento turbilhão de fisioterapia com testes operacionais 1.460,00
17/12/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8936 1.460,00
20/12/2021 Pagamento de Empenho 7840/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.460,00
TOTAL 1.460,00 1.460,00 1.460,00
SALDO A PAGAR 0,00