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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 15:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7849 Data de lançamento: 15/12/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CASTANHA - 30,00 300,00
10.00 PRISIONEIRO - 20,00 200,00
10.00 PORCA - 10,00 100,00
2.00 CHAVETA - 4,00 8,00
1.00 MUNHÃO - 210,00 210,00
1.00 PINO 9673 - 160,00 160,00
1.00 ANEL VEDAÇÃO - 14,00 14,00
1.00 ANEL VEDADOR - 12,00 12,00
0.50 MANGUEIRA - Finalidade: Aquisição de peças para substituição de castanhas, prisioneiros, porcas e munhão da Patrola JKL-1256 da Secre. de Obras 10,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2021 CASTANHA - PRISIONEIRO - PORCA - CHAVETA - MUNHÃO - PINO 9673 - ANEL VEDAÇÃO - ANEL VEDADOR - MANGUEIRA - Finalidade: Aquisição de peças para substituição de castanhas, prisioneiros, porcas e munhão da Patrola JKL-1256 da Secre. de Obras 1.009,00
19/01/2022 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6451 1.009,00
21/01/2022 Pagamento de Empenho 7849/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.009,00
TOTAL 1.009,00 1.009,00 1.009,00
SALDO A PAGAR 0,00