| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADRIANO DE MELLO |
| Número do empenho: | 7891 | Data de lançamento: | 16/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do ESF Indígena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF/NASF/ESF/PACS/SAÚDE BUCAL - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MAO DE OBRA (NÃO HABILITADO NO FROTAS) - Finalidade: Serviços de limpeza de higienização e troca de placa de potência evaporadora do ar condicionada utilizado na area indigena | 215,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | MAO DE OBRA (NÃO HABILITADO NO FROTAS) - Finalidade: Serviços de limpeza de higienização e troca de placa de potência evaporadora do ar condicionada utilizado na area indigena | 430,00 | ||
| 20/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/60; | 430,00 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Empenho 7891/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||