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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 15:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ENIO PEDRO NICKHORN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7899 Data de lançamento: 17/12/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 QUEBRA DEDO - 7,00 14,00
1.00 CABO - 30,00 30,00
1.00 PARAFUSO 3/4 X 5 - 35,00 35,00
2.00 PARAFUSO 10 X 60 - 7,00 14,00
4.00 PARAFUSO 10X80 - 8,00 32,00
1.00 PARAFUSO 18 X 150 - 35,00 35,00
1.00 ABRAÇADEIRA 44X 57 - 80,00 80,00
2.00 PARAFUSO 282052 - 23,00 46,00
2.00 PORCA - Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas no Caminhão IRR-8522 da Secre. de Obras 2,50 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2021 QUEBRA DEDO - CABO - PARAFUSO 3/4 X 5 - PARAFUSO 10 X 60 - PARAFUSO 10X80 - PARAFUSO 18 X 150 - ABRAÇADEIRA 44X 57 - PARAFUSO 282052 - PORCA - Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas no Caminhão IRR-8522 da Secre. de Obras 291,00
20/12/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 038138845 291,00
21/12/2021 Pagamento de Empenho 7899/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 291,00
TOTAL 291,00 291,00 291,00
SALDO A PAGAR 0,00