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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOAO PEDRO MARCOTTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7915 Data de lançamento: 17/12/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do ESF Indígena - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF/NASF/ESF/PACS/SAÚDE BUCAL - Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAR DE LUVAS G - 30,00 30,00
4.00 CLIPS (obras) - 1,50 6,00
1.00 PIENECHE 15KG - 196,00 196,00
5.00 CABO ESPIA - 6,00 30,00
3.00 DISCO - 3,00 9,00
1.00 CADEADO - Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados em manutenções na Balsa e caico da area indigena. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2021 PAR DE LUVAS G - CLIPS (obras) - PIENECHE 15KG - CABO ESPIA - DISCO - CADEADO - Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados em manutenções na Balsa e caico da area indigena. 306,00
20/12/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1041 306,00
21/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7915/2021 JOAO PEDRO MARCOTTO - 18664 306,00
TOTAL 306,00 306,00 306,00
SALDO A PAGAR 0,00