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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8216 Data de lançamento: 22/12/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3190.04.99.03.00.00 - Outras Contratacoes p/Tempo Determinado
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha e Férias 34,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha e Férias 34,49
22/12/2021 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente mes de dezembro de 2021 34,49
24/12/2021 Pagamento de Empenho 8216/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 34,49
TOTAL 34,49 34,49 34,49
SALDO A PAGAR 0,00